王老师:19139051760(微信同号)  13333709510
联大   青书学堂   文才   和学   现代兴业   安徽教育在线   超星   弘成   广东开放大学   国家开放大学   上海开放大学   含弘慕课 

教育服务

成人高校
成考录取分数线
我要提升学历
提升学历的理由:
升职加薪、积分落户、考研、公务员考试、子女入学、出国留学


成人高考报名入口

当前位置: 首页 > 国家开放大学系统 > 黑龙江省广播电视大学> 黑龙江开放大学审计学
 

输入试题:
本题添加时间:2023/6/17 19:03:00
圆梦客服:王老师  19139051760(微信同号)  19139051760(微信同号)
注册会计师对被审计单位财务报表发表的审计意见,是对被审计单位特定日期的财务状况和所审计期间经营成果和现金流量情况做的绝对保证。
判断题 (0.2 分) 0.2分
A.对
B.错

答案是:B

出自 黑龙江开放大学审计学  国家开放大学系统

黑龙江省广播电视大学

更多试题>>>>
1、若律师声明书表明或暗示律师拒绝提供信息,或隐瞒信息,或对被审计单位叙述的情况不加修正,注册会计师一般应认为这是审计范围受到限制,不能发表无保留意见。 判断题 (0.2 分) 0.2分 A.对 B.错
2、管理层声明书是一种独立来源的说明书,因此可作为可靠的审计证据,代替其他证据。 判断题 (0.2 分) 0.2分 A.对 B.错
3、审计人员在审查被审计单位应纳税所得时发现下列支出项目在税前作了扣除,其中正确的是: 单选题 (0.2 分) 0.2分 A. 税收滞纳金 B. 向下属公司的捐赠 C. 非法经营的罚款支出 D. 占年度利润
4、下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有: 多选题 (0.4 分) 0.4分 A. 审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B. 抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人 C. 检查货币资金收
5、下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有: 多选题 (0.4 分) 0.4分 A. 定期核对检查 B. 严格职责分工 C. 控制坐支规模 D. 严格财产实物控制 E. 严格授权批准


提升学历-成人高考报名入口 提升学历-成人高考院校名单