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本题添加时间:2023/6/17 19:02:00
圆梦客服:王老师  19139051760(微信同号)  19139051760(微信同号)
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有:
多选题 (0.4 分) 0.4分
A.
审阅被审计单位货币资金相关制度规定

B.
抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人

C.
检查货币资金收付凭证的管理情况

D.
向与被审计单位有业务往来的银行进行函证

E.
使用分析程序检查货币资金总体合理性

答案是:ABC

出自 黑龙江开放大学审计学  国家开放大学系统

黑龙江省广播电视大学

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1、下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有: 多选题 (0.4 分) 0.4分 A. 定期核对检查 B. 严格职责分工 C. 控制坐支规模 D. 严格财产实物控制 E. 严格授权批准
2、根据货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的职责是: 单选题 (0.2 分) 0.2分 A. 登记现金日记账 B. 登记应收账款明细账 C. 编制银行存款余额调节表 D. 编制和审核记账凭证
3、多项选择题:如果被审计单位投资的证券是委托专门机构代为保管的,为证实其是否确实存在审计人员可以采取的程序有:() 多选题 (0.5 分) 0.5分 A. 编制对外投资明细表 B. 检查长期投资明细账 C. 向代保
4、单项选择题:B注册会计师接受会计师事务所的指派对Y股份有限公司2013年度的会计报表进行预审。正在对Y公司有关对外投资处置内部控制的合理性和有效性进行测试,有下列问题需做出判断。() 单选题 (0.5 分) 0.5分 A. 检查投资
5、单项选择题:计算投资收益占利润总额比例,并将其与各年比较,可以看出被审计单位() 单选题 (0.5 分) 0.5分 A. 投资的真实性 B. 盈利能力的稳定性 C. 投资的完整性 D. 投资收益正确性


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