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本题添加时间:2023/4/3 12:59:00
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如果被审计单位的现金折扣是单独记账的,审计人员获得与现金折扣相关的内部控制制度是否健全的审计证据的最有效方法是( )(本题1.0分)
A、 观察法
B、 询问及函证法
C、 分析性复核法
D、 审阅法

答案是:标准答案:A

出自 河南工业大学审计学(高起专)  青书学堂系统

河南工业大学

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1、审计人员向债务人发出询证函,要求他证实所询证的欠款是否正确,若发现有问题时才要求回函,这属于( )。(本题1.0分) A、 积极式函证 B、 反面式函证 C、 消极式函证 D、 正面式函证
2、在获取的下列审计证据中,可靠性最强的通常是( )。(本题1.0分) A、 甲公司连续编号的采购订单 B、 甲公司编制的成本分配计算表 C、 甲公司提供的银行对账单 D、 甲公司管理层提供的声明书
3、注册会计师发现X公司将2013年12月31日已经发生的一笔赊销业务计入2014年1月3日营业收入的确凿审计证据,则注册会计师最关注的与该笔业务有关的认定是( )(本题1.0分) A、 分类 B、 准确性 C、 截止 D
4、能够对我国注册会计师进行管理的机构是( )(本题1.0分) A、 国家审计署 B、 国家审计署的特派机构 C、 会计师事务所所在地区的审计局 D、 中国注册会计师协会
5、沉落成本(本题10.0分)


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