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本题添加时间:2023/4/3 12:59:00
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7、 15 、下列职务中 ,不属于不相容职务的是 ( ) 。 A. 授权业务与执行业务 B. 记录业务与审核业务 C. 记录资产与保管资产D. 授权业务与审核业务

答案是:参参考考答答案案:: D

出自 乐山师范学院企业内部控制  文鼎教育系统

乐山师范学院

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1、6、 内部会计控制中 ,关于修订和完善的原则规定 ( )。 A. 随外部环境变化、职能调整和管理要求提高 ,应不断修订和完善 B. 未接单位上级指示 ,不得修改内部会计控制 C. 未经单位最高行政首长准许 ,不得变更内部会计控制 D. 未经
2、5、 18 、一天夜里 ,某企业的铁路专用车辆运进一批原料 ,但因无人通知卸货 ,第二天货物又被原封运走 ,这一内部控制失范行 为与内部控制中 ( )要素最相关。 A. 控制环境 B. 控制活动 C. 信息与沟通 D. 监督
3、4、 10 、关于内部审计的下列说法中 ,不正确的是 ( ) 。 A. 对内部控制进行监控是内部审计的工作职责 B. 相对于政府审计、注册会计师审计而言 ,独立性最弱 C. 它是被审单位内部控制的一个重要组成部分 D. 与注册会计师审计的公
4、3、 14 、在一个设计适当地内部控制结构中 ,同一职工可以负责 ( ) A. 接受和保管支票 ,并批准注销客户应收账款 B. 审核付款凭证 ,同时签发支票 C. 保管现金 ,编制银行存款余额调节表 D. 签发支票 ,同时保管原始凭证
5、2、 下列各项中 ,预防员工贪污、挪用销货款的最有效的方法是 ( ) 。 A. 记录应收账款明细账的人员不得兼任出纳 B. 收取顾客支票与收取顾客现金由不同人员担任 C. 请顾客将货款直接汇入公司所指定的银行账户 D. 公司收到顾客支票后立


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