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本题添加时间:2023/4/3 12:59:00
圆梦客服:王老师  19139051760(微信同号)  19139051760(微信同号)
在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序是: ( )
A. 检查编制资产负债表的各环节、各岗位责任制的健全性和严密性
B. 审查资产负债表编制方法的合规性
C. 审阅资产负债表的格式
D. 审查资产负债表所列主要指标的可信性

答案是:答案:A

出自 山西财经大学审计学原理  麦能网系统

山西财经大学

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1、审计人员参加现金盘点后,应与审计人员共同在“库存现金盘点表”上签字的人员是: ( ) A. 会计员和出纳员 B. 出纳员和会计主管 C. 会计主管和总经理 D. 出纳员和总经理
2、注册会计师在对许多重要项目无法实施必要的审计程序,或者无法获取必要的审计证据,从而无法就会计报表的整体作出评价时,应出具的审计意见类型是: ( ) A. 无法表示意见 B. 保留意见 C. 否定意见 D. 增加说明段的无保留意见
3、初乳和常乳最大的区别是()的含量不同
4、下列对审计机关及其审计人员应当具备的基本资格条件和职业要求进行规范的是:( ) A. 国家审计基本准则 B. 通用审计准则 C. 专业审计准则 D. 审计指南
5、检查财务报表中数字及勾稽关系是否正确,可以实现的审计具体目标是: ( ) A. 估价 B. 截止期 C. 披露 D. 机械准确性


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