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西安交通大学——审计学
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本题添加时间:2023/4/3 12:59:00
圆梦客服:王老师 19139051760(微信同号) 19139051760(微信同号)
购进与付款内部控制的关键控制点主要有以下几个方面:
答案是:"(1)购进与付款业务中不相容职务的分离;
(2)货物和劳务的请购;
(3)订货控制;
(4)购入货物的验收;
(5)应付账款的控制;
(6)付款控制。"
出自
西安交通大学——审计学
江开系统
西安交通大学
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