王老师:19139051760(微信同号)  13333709510
联大   青书学堂   文才   和学   现代兴业   安徽教育在线   超星   弘成   广东开放大学   国家开放大学   上海开放大学   含弘慕课 

教育服务

成人高校
成考录取分数线
我要提升学历
提升学历的理由:
升职加薪、积分落户、考研、公务员考试、子女入学、出国留学


成人高考报名入口

当前位置: 首页 > 青书学堂系统 > 商丘师范学院> 商丘师范学院-财务管理(专升本)-审计
 

输入试题:
本题添加时间:2023/4/3 12:59:00
圆梦客服:王老师  19139051760(微信同号)  19139051760(微信同号)
52. (问答题) 简述对内部控制的初步评价。(本题15.0分)

答案是:标准答案:
内部控制制度的初步评价主要包括对其健全和合理性的评价。
①内部控制制度的健全性,评价内部控制制度的健全性,一是要分析内部控制的关键部位上是否都建立了强有力的控制,即内部的控制的强点;一是要分析内部控制中存在的薄弱环节,即内部控制的弱点。
②内部控制制度的合理性。评价内部控制制度的合理性,即要考虑控制的布局是否合理,有无过多的控制或不必要的控制;有无将一般控制点误作为关键控制部位;控制职能是否划分清楚;人员间的分工和牵制是否恰当。

出自 商丘师范学院-财务管理(专升本)-审计  青书学堂系统

商丘师范学院

更多试题>>>>
1、51. (问答题) 财经法纪审计与财务审计有何区别?(本题15.0分)
2、库欣反应
3、50. (多选题) 描述内部控制制度的方法包括( )。(本题2.0分) A、 调查法 B、 调查表法 C、 流程图法 D、 文字描述法
4、上消化道大出血
5、49. (多选题) 抽样审计中,设计样本考虑的因素是( )。(本题2.0分) A、 审计目标 B、 总体容量与抽样单位 C、 风险,包括抽样风险和非抽样风险 D、 审计结论的可信赖程度 E、


提升学历-成人高考报名入口 提升学历-成人高考院校名单